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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NEIVA FLORES CECCON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1620 Data de lançamento: 22/05/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE EVENTO OFICINA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A. "FAZ PARTE DA AÇÃO BRASIL CARINHOSO" CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 209,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE EVENTO OFICINA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A. "FAZ PARTE DA AÇÃO BRASIL CARINHOSO" CFE AUTORIZAÇÃO. 209,24
22/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 JUNHO NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE EVENTO OFICINA DO PROGRAMA DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A. "FAZ PARTE DA AÇÃO BRASIL CARINHOSO" CFE AUTORIZAÇÃO. 209,24
04/06/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 209,24
TOTAL 209,24 209,24 209,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.