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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1625 Data de lançamento: 22/05/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR C/ ÔNIBUS NUM TOTAL DE 2.880 KM RODADO PREÇO KM R$ 2,41, ROTEIRO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013. 0,00 6.940,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR C/ ÔNIBUS NUM TOTAL DE 2.880 KM RODADO PREÇO KM R$ 2,41, ROTEIRO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013. 6.940,80
22/05/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE ESCOLAR C/ ÔNIBUS NUM TOTAL DE 2.880 KM RODADO PREÇO KM R$ 2,41, ROTEIRO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LIC. DE TP Nº 14/ 2013. 6.940,80
03/06/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 4.400,00
16/07/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 950,00
01/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.590,80
TOTAL 6.940,80 6.940,80 6.940,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.