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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO PAULO & PAULINHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1648 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ ÔNIBUS DA PREF.DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ ÔNIBUS DA PREF.DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 200,00
03/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ ÔNIBUS DA PREF.DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 200,00
10/06/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.