Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
165 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIM. DOS SERVIDORES CONVENIO PAIF. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
0,00 |
2.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIM. DOS SERVIDORES CONVENIO PAIF. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
2.240,00 |
|
|
24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIM. DOS SERVIDORES CONVENIO PAIF. COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. |
|
2.240,00 |
|
04/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.240,00 |
TOTAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
04/02/2013 |
430,77 |
203/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - Abastec. Combust. S & S Ltda/Posto Guavirova |
04/02/2013 |
41,45 |
203/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
04/02/2013 |
193,60 |
203/2013 |
Lançada |
TOTAL |
|
665,82 |
|
|