MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR SERV. GERAIS.
PERIODO AQUIS. 17/03/12 A 16/03/12.
PERIODO DE GOZO 01/06/13 A 30/06/13
0,00
1.128,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR SERV. GERAIS.
PERIODO AQUIS. 17/03/12 A 16/03/12.
PERIODO DE GOZO 01/06/13 A 30/06/13
1.128,01
03/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR SERV. GERAIS.
PERIODO AQUIS. 17/03/12 A 16/03/12.
PERIODO DE GOZO 01/06/13 A 30/06/13
1.128,01
27/06/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1.128,01
TOTAL
1.128,01
1.128,01
1.128,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.