Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1685 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Obrigações Patronais |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA DO MES 05/2013. |
0,00 |
1.732,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA DO MES 05/2013. |
1.732,09 |
|
|
03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, FOLHA DO MES 05/2013. |
|
1.732,09 |
|
10/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1685/2013
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
|
|
1.732,09 |
TOTAL |
1.732,09 |
1.732,09 |
1.732,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.