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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO PAULO BRIZOLLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1700 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA SAUDE, P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO AMB. DUCATO DE USO DA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 119,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA SAUDE, P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO AMB. DUCATO DE USO DA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO. 119,48
03/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA SAUDE, P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEIS P/ VEICULO AMB. DUCATO DE USO DA SEC. DA SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO. 119,48
10/06/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 119,48
TOTAL 119,48 119,48 119,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.