Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1706 |
Data de lançamento: |
03/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Obrigações Patronais |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSS FOLHA 05/2013, DOS SERVIDORES CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
802,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSS FOLHA 05/2013, DOS SERVIDORES CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL. |
802,20 |
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03/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSS FOLHA 05/2013, DOS SERVIDORES CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL. |
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802,20 |
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10/06/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2013
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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802,20 |
TOTAL |
802,20 |
802,20 |
802,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.