3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRO-INFANCIA NO MUNIC. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRO-INFANCIA NO MUNIC. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
68,00
06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRO-INFANCIA NO MUNIC. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.
68,00
18/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
68,00
TOTAL
68,00
68,00
68,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.