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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FERNANDA DE FáTIMA MOURA AZEREDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1793 Data de lançamento: 06/06/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO DO PRO INFANCIA NO MUNIC. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIAÇÃO. 0,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO DO PRO INFANCIA NO MUNIC. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIAÇÃO. 18,00
06/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO DO PRO INFANCIA NO MUNIC. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIAÇÃO. 18,00
05/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2013 Fernanda de Fátima Moura Azeredo - 1245 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.