3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO DO PRO INFANCIA NO MUNIC. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIAÇÃO.
0,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO DO PRO INFANCIA NO MUNIC. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIAÇÃO.
18,00
06/06/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDORA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSO DO PRO INFANCIA NO MUNIC. DE SEBERI/RS, CFE AUTORIAÇÃO.
18,00
05/12/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2013
Fernanda de Fátima Moura Azeredo - 1245
18,00
TOTAL
18,00
18,00
18,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.