Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GERAL PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1806 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria de Indústria, Comércio e Agropecuária |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS DA SEC. DA AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS DA SEC. DA AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.200,00 |
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13/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS DA SEC. DA AGRICULTURA CFE AUTORIZAÇÃO. |
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1.200,00 |
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03/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152302
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.