Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TRANSPORTE FIDENCIO DE ELISAMA DO AMARAL FIDENCIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
182 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
21 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE C/ ÔNIBUS, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR, CFE LIC. DE CONVITE Nº 21/ 2012. |
0,00 |
3.789,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE C/ ÔNIBUS, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR, CFE LIC. DE CONVITE Nº 21/ 2012. |
3.789,32 |
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24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TRANSPORTE C/ ÔNIBUS, ROTEIRO TRANSP. ESCOLAR, CFE LIC. DE CONVITE Nº 21/ 2012. |
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3.789,32 |
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01/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.789,32 |
TOTAL |
3.789,32 |
3.789,32 |
3.789,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.