Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1859 |
Data de lançamento: |
14/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMT. (MERENDA ESCOLAR), P /SER DISTRIBUIDAS NA RED DE ESC. MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 04/ 2013. |
0,00 |
3.158,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMT. (MERENDA ESCOLAR), P /SER DISTRIBUIDAS NA RED DE ESC. MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 04/ 2013. |
3.158,92 |
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14/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMT. (MERENDA ESCOLAR), P /SER DISTRIBUIDAS NA RED DE ESC. MUNIC. CFE LIC. DE CONV. Nº 04/ 2013. |
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3.158,92 |
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13/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2013 - REF. AGOSTO/2013
ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME - 3172 |
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2.000,00 |
31/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.158,92 |
TOTAL |
3.158,92 |
3.158,92 |
3.158,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.