Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: C & C MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1900 |
Data de lançamento: |
14/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Festa da Semana do Município |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA FEIRA MUNIC. COMEMORAÇÃO DIA DO MUNIC.ANO 2013, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA FEIRA MUNIC. COMEMORAÇÃO DIA DO MUNIC.ANO 2013, CFE AUTORIZAÇÃO. |
2.500,00 |
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14/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA FEIRA MUNIC. COMEMORAÇÃO DIA DO MUNIC.ANO 2013, CFE AUTORIZAÇÃO. |
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2.500,00 |
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05/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152326
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1.000,00 |
01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857462
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1.000,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.