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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANI QUARINIRI TEIXEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 191 Data de lançamento: 24/01/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS PROMOVIDO PELA EMPR. DIGIFRED. SOBRE RAIZ E DIRF. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 92,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS PROMOVIDO PELA EMPR. DIGIFRED. SOBRE RAIZ E DIRF. CFE AUTORIZAÇÃO. 92,65
24/01/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDORA POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CURSOS PROMOVIDO PELA EMPR. DIGIFRED. SOBRE RAIZ E DIRF. CFE AUTORIZAÇÃO. 92,65
05/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA 92,65
TOTAL 92,65 92,65 92,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.