Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1917 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PSF COMPETENCIA JUNHO DE 2013. |
0,00 |
12.863,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PSF COMPETENCIA JUNHO DE 2013. |
12.863,26 |
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20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PSF COMPETENCIA JUNHO DE 2013. |
|
12.863,26 |
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01/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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12.863,26 |
TOTAL |
12.863,26 |
12.863,26 |
12.863,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
01/07/2013 |
985,42 |
1481/2013 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
01/07/2013 |
4,60 |
1481/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
01/07/2013 |
327,13 |
1481/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
01/07/2013 |
1.372,47 |
1481/2013 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
01/07/2013 |
3.283,68 |
1481/2013 |
Lançada |
TOTAL |
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5.973,30 |
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