Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1920 |
Data de lançamento: |
20/06/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA JUNHO 2013. |
0,00 |
42.086,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA JUNHO 2013. |
42.086,63 |
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20/06/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS COMPETENCIA JUNHO 2013. |
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42.086,63 |
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28/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152295, 0229, 05010, 9791, 0303
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42.086,63 |
TOTAL |
42.086,63 |
42.086,63 |
42.086,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
28/06/2013 |
930,64 |
1465/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
28/06/2013 |
5.010,89 |
1465/2013 |
Lançada |
SEGUROS |
28/06/2013 |
21,55 |
1465/2013 |
Lançada |
IPTU |
28/06/2013 |
35,07 |
1465/2013 |
Lançada |
Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
28/06/2013 |
108,60 |
1465/2013 |
Lançada |
PENSOES ALIMENTICIAS |
28/06/2013 |
119,00 |
1465/2013 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
28/06/2013 |
82,80 |
1465/2013 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
28/06/2013 |
2.413,48 |
1465/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
28/06/2013 |
3.719,06 |
1465/2013 |
Lançada |
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
28/06/2013 |
44,46 |
1465/2013 |
Lançada |
TOTAL |
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12.485,55 |
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