Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENAHDA REF A PGTO DE UMA DIARIA DE 26 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE LAGEADO/RS P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE LETICIA C. BIANHINI P/ CONSULTA NO HOSPITAL FUNDSF, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENAHDA REF A PGTO DE UMA DIARIA DE 26 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE LAGEADO/RS P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE LETICIA C. BIANHINI P/ CONSULTA NO HOSPITAL FUNDSF, CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
20/06/2013
PELA DESPESA EMPENAHDA REF A PGTO DE UMA DIARIA DE 26 DO CORRENTE MES NA CIDADE DE LAGEADO/RS P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE LETICIA C. BIANHINI P/ CONSULTA NO HOSPITAL FUNDSF, CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
18/07/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
209,24
TOTAL
209,24
209,24
209,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.