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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1961 Data de lançamento: 20/06/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: PAB FIXO - UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.222,2 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME TP N. 06/2013, P/ UNITILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. 0,00 3.727,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.222,2 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME TP N. 06/2013, P/ UNITILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. 3.727,71
20/06/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1.222,2 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME TP N. 06/2013, P/ UNITILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. 3.727,71
TOTAL 3.727,71 3.727,71 0,00
SALDO A PAGAR 3.727,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.