MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO DA MOTO BROZ 150 CC AMARELA DE USO DA SEC. DA ADM SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO DA MOTO BROZ 150 CC AMARELA DE USO DA SEC. DA ADM SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.
75,00
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO DA MOTO BROZ 150 CC AMARELA DE USO DA SEC. DA ADM SETOR DE TRIBUTOS CFE AUTORIZAÇÃO.
75,00
23/12/2013
ESTORNO DESPESA NAO EFETIVADA
-75,00
23/12/2013
DESPESA NAO EFETIVADA
-75,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.