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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARILDA SOUZA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2014 Data de lançamento: 01/07/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CARGO OFICINEIRA. PERIODO AQUIS. 01/06/12 A 31/05/13. PERIODO GOZO. 01/07/13 A 30/07/13. 0,00 974,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CARGO OFICINEIRA. PERIODO AQUIS. 01/06/12 A 31/05/13. PERIODO GOZO. 01/07/13 A 30/07/13. 974,24
01/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORA CARGO OFICINEIRA. PERIODO AQUIS. 01/06/12 A 31/05/13. PERIODO GOZO. 01/07/13 A 30/07/13. 974,24
24/07/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 974,24
TOTAL 974,24 974,24 974,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
I.N.S.S. 24/07/2013 72,33 1690/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 24/07/2013 67,81 1690/2013 Lançada
TOTAL   140,14