MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR MOTORISTA FINALIDADE TRANSPORTAR SEC. DA ASSIST. SOCIAL,SEC. ADJUNTO DA ADM E SERVIDORA MARTA SIQUEIRA, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR MOTORISTA FINALIDADE TRANSPORTAR SEC. DA ASSIST. SOCIAL,SEC. ADJUNTO DA ADM E SERVIDORA MARTA SIQUEIRA, CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
01/07/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE UMA DIARIA DIA 04 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE, P/ SERVIDOR MOTORISTA FINALIDADE TRANSPORTAR SEC. DA ASSIST. SOCIAL,SEC. ADJUNTO DA ADM E SERVIDORA MARTA SIQUEIRA, CFE AUTORIZAÇÃO.
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TOTAL
209,24
209,24
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SALDO A PAGAR
209,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.