Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ROSELENETEREZINHA DUARTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2076 |
Data de lançamento: |
10/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CFE AUTORIZAÇÃO. |
32,00 |
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10/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ASSIST. SOCIAL, P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS CFE AUTORIZAÇÃO. |
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32,00 |
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TOTAL |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
32,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.