Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS P/ SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
42,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS P/ SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
42,80 |
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24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS P/ SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
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42,80 |
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05/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2013 - REF. FEVEREIRO/2013
ADEMAR FRANCISCO MENCH - 1527 |
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42,80 |
TOTAL |
42,80 |
42,80 |
42,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.