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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADEMAR FRANCISCO MENCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 209 Data de lançamento: 24/01/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS P/ SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 42,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS P/ SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 42,80
24/01/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANC. P/ SERVIDOR, POR OCASIÃO DE COBRIR DESPESAS P/ SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. 42,80
05/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 ADEMAR FRANCISCO MENCH - 1527 42,80
TOTAL 42,80 42,80 42,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.