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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2152 Data de lançamento: 16/07/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DE BOMBA D'GUA, POÇO ARTEZINADO LOCALIZADO SED MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.071,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DE BOMBA D'GUA, POÇO ARTEZINADO LOCALIZADO SED MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 1.071,00
16/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DE BOMBA D'GUA, POÇO ARTEZINADO LOCALIZADO SED MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 1.071,00
10/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.071,00
TOTAL 1.071,00 1.071,00 1.071,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.