Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FUNERÁRIA E CAPELA SÃO JOÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2164 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
AUXILIO FUNERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FUNERAL DE JOAQUIM SILVA DE MOURA, CFE CERTIDÃO DE ÓITO E AUTORIZAÇÃO DA ASSIST. SOCIAL. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FUNERAL DE JOAQUIM SILVA DE MOURA, CFE CERTIDÃO DE ÓITO E AUTORIZAÇÃO DA ASSIST. SOCIAL. |
300,00 |
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22/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FUNERAL DE JOAQUIM SILVA DE MOURA, CFE CERTIDÃO DE ÓITO E AUTORIZAÇÃO DA ASSIST. SOCIAL. |
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300,00 |
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30/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857491
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.