Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2176 |
Data de lançamento: |
23/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Secretaria da Educação |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 21 CARGAS DE GÁS P.13, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
945,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 21 CARGAS DE GÁS P.13, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. EDUCAÇÃO. |
945,00 |
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23/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 21 CARGAS DE GÁS P.13, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. EDUCAÇÃO. |
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945,00 |
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20/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2176/2013 - REF. AGOSTO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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945,00 |
TOTAL |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.