Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS INFORMÁTICA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2216 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO RELOGIO PONTO DO PARQUE DE AQUINAS SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO RELOGIO PONTO DO PARQUE DE AQUINAS SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
325,00 |
|
|
29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO RELOGIO PONTO DO PARQUE DE AQUINAS SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
|
325,00 |
|
10/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2216/2013
RELÓGIOS VARGAS INFORMÁTICA - 747 |
|
|
325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.