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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2244 Data de lançamento: 29/07/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO PRADEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0,00 1.546,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO PRADEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 1.546,70
29/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO PRADEM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 1.546,70
06/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.546,70
TOTAL 1.546,70 1.546,70 1.546,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 06/08/2013 174,95 1774/2013 Lançada
I.N.S.S. 06/08/2013 123,72 1774/2013 Lançada
TOTAL   298,67