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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2251 Data de lançamento: 29/07/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0,00 3.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 3.390,00
29/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 3.390,00
06/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.390,00
TOTAL 3.390,00 3.390,00 3.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 06/08/2013 377,93 1776/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 06/08/2013 254,25 1776/2013 Lançada
I.N.S.S. 06/08/2013 372,90 1776/2013 Lançada
TOTAL   1.005,08