Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2254 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0,00 |
1.275,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
1.275,01 |
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29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
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1.275,01 |
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29/07/2013 |
POR UM LAPSO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |
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-1.275,01 |
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29/07/2013 |
POR UM LAPSO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |
-1.275,01 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.