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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2263 Data de lançamento: 29/07/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.16.04.00.00.00 - Convocação Extraordinária
Natureza da despesa: Serviços Extraordinários - HORAS EXTRAS
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES OFICINA TERAP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 0,00 76,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES OFICINA TERAP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 76,29
29/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES OFICINA TERAP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. 76,29
05/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 76,29
TOTAL 76,29 76,29 76,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.