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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO PINTURA VIP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2270 Data de lançamento: 30/07/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS ISV 6743, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.658,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS ISV 6743, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. 1.658,00
30/07/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS ISV 6743, DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. 1.658,00
TOTAL 1.658,00 1.658,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.658,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.