Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
229 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
Unidade: |
Secretaria da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
10 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1045 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CFE LIC. DE TP Nº10/2012. |
0,00 |
3.239,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1045 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CFE LIC. DE TP Nº10/2012. |
3.239,50 |
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24/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1045 LTS DE GASOLINA PREÇO LT R$ 3,10 P/ VEICULOS DA SEC. DA SAUDE, CFE LIC. DE TP Nº10/2012. |
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3.239,50 |
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08/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 161299
PAGTO. REF. EMPENHO 229/2013
AUTO POSTO SENTINELA LTDA - 1369 |
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3.239,50 |
TOTAL |
3.239,50 |
3.239,50 |
3.239,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.