MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 08 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE CONDUZIR O PREF. MUNIC. TRATAR ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
209,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 08 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE CONDUZIR O PREF. MUNIC. TRATAR ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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02/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE UMA DIARIA DIA 08 DO CORRENTE MES NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SERVIDOR MOTORISTA A FIM DE CONDUZIR O PREF. MUNIC. TRATAR ASSUNTOS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
209,24
30/09/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2337/2013
AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO - 1487
209,24
TOTAL
209,24
209,24
209,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.