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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2352 Data de lançamento: 02/08/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo
Natureza da despesa: MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO
Fonte de Recurso: PIM - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EDUCATIVOS P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PIM CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.585,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EDUCATIVOS P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PIM CFE AUTORIZAÇÃO. 1.585,40
02/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EDUCATIVOS P/ MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PIM CFE AUTORIZAÇÃO. 1.585,40
TOTAL 1.585,40 1.585,40 0,00
SALDO A PAGAR 1.585,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.