MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br.
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br.
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.
200,00
02/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE www.saopedrodasmissoes.rs.gov.br.
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.
200,00
31/12/2020
NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
-200,00
31/12/2020
NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
-200,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.