Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO VILANI FAOTTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
06/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13 |
0,00 |
1.248,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13 |
1.248,41 |
|
|
06/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR
PERIODO AQUIS. 03/07/12 A 02/07/13
PERIODO GOZO. 01/08/13 A 30/08/13 |
|
1.248,41 |
|
04/09/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.248,41 |
TOTAL |
1.248,41 |
1.248,41 |
1.248,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
04/09/2013 |
237,44 |
2015/2013 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
04/09/2013 |
4,60 |
2015/2013 |
Lançada |
I.N.S.S. |
04/09/2013 |
112,35 |
2015/2013 |
Lançada |
TOTAL |
|
354,39 |
|
|