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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RODINEI HECH GONçALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2379 Data de lançamento: 06/08/2013
Tipo de empenho: Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR OPERARIO. PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 10/02/13. PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13. 0,00 991,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR OPERARIO. PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 10/02/13. PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13. 991,24
06/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDOR OPERARIO. PERIODO AQUIS. 11/02/12 A 10/02/13. PERIODO DE GOZO 01/08/13 A 30/08/13. 991,24
21/08/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 991,24
TOTAL 991,24 991,24 991,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 21/08/2013 4,60 1904/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 21/08/2013 74,34 1904/2013 Lançada
I.N.S.S. 21/08/2013 79,29 1904/2013 Lançada
TOTAL   158,23