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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2384 Data de lançamento: 06/08/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS Conserto de VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE OBRAS. 0,00 490,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE OBRAS. 490,40
06/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DE OBRAS. 490,40
06/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 641 PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2013 Benoni de Souza Simon - 144 490,40
TOTAL 490,40 490,40 490,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.