PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 323,2 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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985,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 323,2 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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13/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 323,2 LT. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
985,76
20/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
985,76
TOTAL
985,76
985,76
985,76
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.