MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 ALMOÇO DOS SERVIDORES DA JUNTA MILITAR, POR OCASIÃO DE JURAMENTO DA BADEIRA DISPENÇA DOS SERVIÇOS MILITAR REALIZAÇÃO DIA 15 DO CORRENTE MES NESSE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 ALMOÇO DOS SERVIDORES DA JUNTA MILITAR, POR OCASIÃO DE JURAMENTO DA BADEIRA DISPENÇA DOS SERVIÇOS MILITAR REALIZAÇÃO DIA 15 DO CORRENTE MES NESSE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
50,00
13/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 ALMOÇO DOS SERVIDORES DA JUNTA MILITAR, POR OCASIÃO DE JURAMENTO DA BADEIRA DISPENÇA DOS SERVIÇOS MILITAR REALIZAÇÃO DIA 15 DO CORRENTE MES NESSE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
50,00
TOTAL
50,00
50,00
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SALDO A PAGAR
50,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.