3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
51,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
51,00
20/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINACEIRO P/ SERVIDOR SEC. ADJUNTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE AUTORIZAÇÃO.
51,00
TOTAL
51,00
51,00
0,00
SALDO A PAGAR
51,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.