PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 266,7 LT. DE GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME. LIC. TP N. 06/2013.
0,00
813,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 266,7 LT. DE GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME. LIC. TP N. 06/2013.
813,44
20/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 266,7 LT. DE GASOLINA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,05, CFME. LIC. TP N. 06/2013.
813,44
22/08/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2013 - REF. AGOSTO/2013
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
813,44
TOTAL
813,44
813,44
813,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.