PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIM. (MERENDA ESCOLAR), P/ SER DISTRIBUIDOS NA RDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
NF DE PRODUTOR Nº 643678.
NF DE PRODUTOR Nº 643679.
0,00
2.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2013
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NF DE PRODUTOR Nº 643678.
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2.310,00
26/08/2013
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NF DE PRODUTOR Nº 643678.
NF DE PRODUTOR Nº 643679.
2.310,00
TOTAL
2.310,00
2.310,00
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SALDO A PAGAR
2.310,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.