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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2541 Data de lançamento: 27/08/2013
Tipo de empenho: Vencimentos
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS 08/2013 0,00 10.001,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS 08/2013 10.001,75
27/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE COMPETENCIA MÊS 08/2013 10.001,75
11/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 10.001,75
TOTAL 10.001,75 10.001,75 10.001,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Convênio Servidores - Consigção BANRISUL 11/09/2013 985,42 2054/2013 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/09/2013 4,60 2054/2013 Lançada
Convênio Servidores - IPERGS 11/09/2013 330,00 2054/2013 Lançada
I.N.S.S. 11/09/2013 1.372,47 2054/2013 Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo 11/09/2013 3.301,61 2054/2013 Lançada
TOTAL   5.994,10