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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO SENTINELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2558 Data de lançamento: 27/08/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Secretaria da Educação
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TIP TOPS, CAMARAS DE AR, COLARINHOS P/ ONIBUS E MICROS ONIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 565,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TIP TOPS, CAMARAS DE AR, COLARINHOS P/ ONIBUS E MICROS ONIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 565,00
27/08/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE TIP TOPS, CAMARAS DE AR, COLARINHOS P/ ONIBUS E MICROS ONIBUS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. 565,00
01/11/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 565,00
TOTAL 565,00 565,00 565,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.