Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade:
Secretaria da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA, P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVIS NO VEICULO PLACAS ITQ 2164, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
0,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA, P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVIS NO VEICULO PLACAS ITQ 2164, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
165,00
27/08/2013
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MOTORISTA, P/ COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVIS NO VEICULO PLACAS ITQ 2164, CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE.
165,00
TOTAL
165,00
165,00
0,00
SALDO A PAGAR
165,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.