Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA CAMPONESA FM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2629 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
Serviços de veículação de avisos e noticias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AVISOS, INFORMATIVOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOS MES DE JUNHO E AGOSTO DE 2013, CFE CONTRATO |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AVISOS, INFORMATIVOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOS MES DE JUNHO E AGOSTO DE 2013, CFE CONTRATO |
1.600,00 |
|
|
27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AVISOS, INFORMATIVOS LEGAIS DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AOS MES DE JUNHO E AGOSTO DE 2013, CFE CONTRATO |
|
1.600,00 |
|
30/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857623
|
|
|
1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.