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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRIELE DO AMARAL WAGUE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2713 Data de lançamento: 11/09/2013
Tipo de empenho: Material de Consumo
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Unidade: Secretaria da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 285,00
11/09/2013 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. 285,00
10/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855814 285,00
TOTAL 285,00 285,00 285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.